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操作マニュアル

仕入先マスタ

機能概要

仕入先マスタのメンテナンス用画面です。

新規登録・変更・削除等を行います。

基本(1)

※赤字箇所は必須項目です。
【共通情報】
※仕入先CD 仕入先コードの属性と桁数は基本情報マスタで設定します。
※名称1 正式名称を登録します。発注書、支払計算書等の対外的な帳票に使用されます。
名称2 名称1で収まらない場合に使用します。
略称名 仕入先の略称名を登録します。伝票入力画面、社内帳票に使用されます。
カナ名 仕入先のフリガナを登録します。カナ検索やカナ順表示などに使用します。
郵便番号 郵便番号を登録します。
住所1 住所を登録します。
住所2 住所1で収まらない場合に使用します。
住所3 住所2で収まらない場合に使用します。
TEL 電話番号を登録します。
FAX FAX番号を登録します。
携帯 携帯番号を登録します。
代表者名 代表者名を登録します。
※法人区分

『0-法人』『1-個人』の区分を選択します。

※各種帳票において、法人は『御中』、個人は『様』で出力されます。

※自社区分 『0-他社』『1-自社』区分を選択します。

※仕入先の名称や住所などの情報を、得意先マスタと同様の手順で登録します。

 

【基本情報】
※管理部門 管理部門を登録します。分析業務などで使用します。
※担当者 仕入担当者を登録します。伝票入力時の初期値として表示されます。
先方担当者 先方担当者を登録します。伝票入力時の初期値として表示されます。
※親子区分 『0-親子関係なし』『1-親』『2-子』の区分を選択します。
※仕入先と支払先が異なる場合は、仕入先の親子関係を設定できます。
親・・・支払先(日常の取引としても使用可)
子・・・日常の取引はするが支払は別の仕入先
※支払仕入先 親子区分の『2-子』区分を設定した場合の支払先を登録します。
対外年管理区分 『0-西暦』『1-和暦』『2-印字しない』を選択できます。帳票への印字に反映されます。
※掛区分 発注および仕入伝票入力で掛区分の初期値となります。
『0-掛』『1-現金』『2-その他』から選択します。
※『1-現金』を選択した場合は、買掛は発生しません。
※内部端数丸め区分 数量端数を調整する際に使用します。
『0-四捨五入』『1-切り上げ』『2-切り捨て』から選択します。

補助(2)

【消費税情報】
※税込区分

『0-外税』『1-内税』『2-非課税』を選択します。

※税算定区分

消費税の算定基準として使用します。

『0-伝票単位』・・・仕入伝票単位で計算します。

『1-明細単位』・・・仕入伝票の明細単位で計算します。

『10-部門一括』・・・仕入計上した部門単位で計算します。

『11-全社一括』・・・仕入先、部門ごとに消費税を計算します。

※支払先が『親子消費税調整区分(1:調整する)』の場合は、支払先全体で計算した消費税と1の積み上げ差額の調整伝票を作成します。

『99-手入力』・・・仕入伝票明細に対し消費税行を手入力します。

※税込区分が「内税」の時は「明細単位」固定となります。

※消費税丸め区分 消費税の端数について『0-四捨五入』『1-切り上げ』『2-切り捨て』を選択します。

 

【単価関連情報】
※単価計算区分 単価の算出方法を『0-契約単価』『1-商品分類別仕切率』『2-商品ランク』から選択します。

『0-契約単価』・・・『仕入先別契約単価』にて仕入先別商品別に設定した仕入単価を反映させます。

『1-商品分類別仕切率』・・・『仕入先別契約単価』にて『商品マスタ』に設定された、商品分類別に設定した単価を反映させます。

『2-商品ランク』・・・『仕入先別契約単価』にて商品ランク別に設定した単価を反映させます。

※仕入先別単価情報が未設定の場合は、商品マスタの仕入単価を採用します。

単価参照区分

『親』・・・支払先で設定された契約単価を参照します。

『取引先』・・・仕入先で設定された契約単価を参照します。

仕切額計算桁数区分 仕切額計算時の有効桁数を選択します。
対象商品ランク 『単価計算区分』を『2-商品ランク』に設定した場合の採用する商品ランクを登録します。
仕入値引計算区分 支払締処理時に行う一括値引の計算で使用します。

『商品単位』・・・商品毎に値引額を計算します。

『商品分類単位』・・・商品分類毎に値引率を元に計算します。

『固定率』・・・総額に対してリベート率(後述)分の値引を計算します。

『計算しない』・・・一括値引は計算しません。

リベート率 仕入値引計算区分が『固定率』の時に参照します。

 

【債権情報】
支払消込単位 出金入力時の消込を伝票単位/締単位のどちらで実施するかを指定します。
自社金融機関 出金伝票入力の初期値、支払計算書の金融機関欄に出力されます。
相手金融機関 メモ情報となります。
振込先銀行 メモ情報となります。
振込先銀行支店 メモ情報となります。
振込先預金種目 メモ情報となります。
振込先口座番号 メモ情報となります。
振込先受取人名 メモ情報となります。
手数料負担区分 メモ情報となります。
買掛金補助科目 会計連動時の補助科目コードとして使用します。

締日(3)

【締日情報】
※締日 支払締日を登録します。最大6件登録可能です。
出金手段判断基準額 金額によって支払方法が異なる場合、その基準額を登録します。
未満条件/以上条件 出金手段判断基準額が0円以外の場合のみ有効。
分割支払区分 未満条件/以上条件のそれぞれについて、支払分割の有無設定します。
分割基準値 上記の基準額を設定します。
※サイト 締日の○ヶ月後○日払いであるかを登録します。
出金手段 現金、振込など、支払手段を登録します。
分割支払 分割支払区分が『分割する』の場合のみ有効。

入出力(4)

【入出力情報】
※入力可能行数 発注/仕入伝票の入力可能明細数を指定します。
単価印字区分 発注書への単価印字有無を設定します。

 

【発注書情報】
発注書タイプ 発注書出力が必要な場合、様式を設定します。

 

【支払書情報】
支払書タイプ 支払計算書出力が必要な場合、様式を設定します。

その他(5)

【分析情報】
分析集計コード 分析用の仕入コードを指定し、仕入実績を集約します。
仕入先区分1~10 仕入実績を集計するための様々な項目を設定できます。
※項目名及び項目区分は汎用項目名マスタ、汎用区分マスタで設定可能です。

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